Trưởng Phòng Kiểm Toán Nội Bộ

Thương lượng

Hết hạn trong 6 giờ
785 lượt xem
Hà Nội

Mô tả công việc

I. Nhiệm vụ quản lý • Quản lý và điều hành Phòng kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ theo quy định. • Xây dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hành động của Kiểm toán nội bộ để đảm bảo triển khai các công việc theo kế hoạch được giao; • Xây dựng kế hoạch, ngân sách hoạt động, phân bổ nguồn lực, giám sát hiệu quả hoạt động của phòng, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động của Công ty; • Quản lý, phân công và đánh giá hiệu quả nhân sự để đảm bảo thực hiện tốt các công việc của kiểm toán nội bộ. • Đào tạo và phát triển nhân sự của phòng để có đủ trình độ, năng lực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ: • Dự tính nhu cầu tuyển dụng và đào tạo cho từng cấp nghiệp vụ trong phòng; • Đảm bảo chương trình đào tạo được thực hiện theo đúng kế hoạch; • Hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự thuộc chuyên môn phụ trách. • Chủ trì xây dựng, giám sát thực hiện và liên tục rà soát, đảm bảo không ngừng hoàn thiện các quy trình, thủ tục nâng cao hiệu quả quy trình và kiểm soát hoạt động của phòng. II. Nhiệm vụ chuyên môn 1. Chủ trì thiết lập khung và chính sách kiểm toán nội bộ của Công ty • Cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan tới hệ thống kiểm toán nội bộ; • Thiết lập và quản lý chính sách, khung kiểm toán nội bộ; • Tổ chức triển khai chính sách, khung kiểm toán nội bộ; • Rà soát, đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, khung quản trị rủi ro của Công ty từ đó đề xuất cải thiện. • Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Hội đồng thành viên phê duyệt; 2. Chỉ đạo, giám sát hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty • Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm toán năm theo định hướng rủi ro; • Tổ chức, giám sát thực hiện chương trình kiểm toán chi tiết tại các đơn vị theo kế hoạch kiểm toán năm và kế hoạch kiểm toán đột xuất được phê duyệt; • Chủ trì xây dựng các khuyến nghị kiểm toán và giám sát, theo dõi các đơn vị triển khai khuyến nghị kiểm toán. • Soát xét biên bản, báo cáo kiểm toán theo chương trình kiểm toán phụ trách • Kiểm soát quy trình kiểm toán đảm bảo chất lượng kiểm toán. 3. Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thành viên trong việc đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ, tài liệu do Ban TGĐ, các đơn vị trong Công ty trình lên Hội đồng Thành viên theo chỉ đạo. 4. Thực hiện giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của các đơn vị đối với các vấn đề mà kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có kiến nghị. 5. Đầu mối/Phối hợp làm việc với các cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý Nhà nước, công ty Kiểm toán độc lập thực hiện thanh kiểm tra hoạt động của Công ty theo phân công phụ trách. 6. Cho ý kiến đánh giá trong việc cập nhật hệ thống các văn bản, quy định của Công ty, VCB và của Pháp luật liên quan theo phân công chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng Thành viên. 7. Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng Thành viên. III. Nhiệm vụ giải trình Chịu trách nhiệm giải trình trước Hội đồng thành viên và các bên hữu quan (nếu có) trong việc: • Xây dựng và quản lý triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty; • Kết quả kiểm toán do Kiểm toán nội bộ thực hiện; • Phát hiện những yếu kém, tồn tại, những sai phạm của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Yêu cầu công việc

Trình độ: • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính/ Ngân hàng / Kinh tế/ Luật; ưu tiên trình độ thạc sỹ trở lên hoặc tốt nghiệp các trường đại học tại nước ngoài. • Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm; • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kiểm toán viên cấp bởi Bộ tài chính (CPA) / Tổ chức nghề nghiệp nước ngoài (CIA, CFA, ACCA…). Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán/đã hoàn thành các khoá đào tạo dài hạn và/hoặc kỹ năng quản lý. • Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng Anh CEFR/CEF mức B1 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương. • Trình độ tin học: Sử dụng được các chức năng cơ bản và nâng cao trên công cụ Word / Excel/ Powerpoint. Kinh nghiệm • Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro ngành chứng khoán/tài chính/ngân hàng. Trong đó có tối thiểu 03 năm làm việc tại vị trí quản lý cấp phòng trở lên tại đơn vị có quy mô tương đương. Kiến thức: • Am hiểu các quy định pháp luật về quản trị kinh doanh và nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. • Am hiểu về thị trường chứng khoán, vốn và các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực chứng khoán. • Có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ Kỹ năng: • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý, tham mưu, dẫn dắt và hướng dẫn phát triển đội ngũ. • Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ • Kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn • Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng: • Khả năng tư duy, trình bày trước đám đông. • Có khả năng thu thập, phân tích đánh giá và tổng hợp thông tin, giải quyết vấn đề • Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định • Khả năng nhận biết và đánh giá rủi ro. Phẩm chất cá nhân • Chịu được áp lực công việc; • Trung thực, có ý thức trách nhiệm trong công việc; • Cam kết làm việc lâu dài với Công ty. Chế độ lương và đãi ngộ: • Mức lương: Thỏa thuận, cạnh tranh trên thị trường và được hưởng mức thu nhập theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, xứng đáng với năng lực, kinh nghiệm và hiệu quả công việc. • Được hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, trách nhiệm công việc,… • Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định. • Được hưởng gói Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ y tế cho CBNV và tham gia bảo hiểm cho người thân. • Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được đào tạo, tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng; • Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Được hưởng thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

Chăm sóc sức khoẻ

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định

Nghỉ phép có lương

Có nhiều cơ hội thăng tiến; Được tạo điều kiện tối đa để phát huy hết khả năng
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

16/04/2024

Nhân viên

Kế Toán/Kiểm Toán > Kiểm Toán

Kiểm Toán Nội Bộ, Chứng Khoán, Quản Trị Rủi Ro, Kiểm Toán, Đào Tạo Nhân Lực

Chứng khoán

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Hà Nội, Vietnam

Từ khoá:
Công Ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
Công Ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
Công Ty TNHH Chứng Khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Xem bản đồ)
Phòng Tổ chức & Đào tạo

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết